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抚顺县审计局党组关于巡察整改情况通报
  来源:审计局  浏览:372次  时间:2019年10月16日

  根据县委巡察领导小组统一部署,2019年4月1日至5月31日,县委第二巡察组对抚顺县审计局进行了巡察,6月26日县委第二巡察组向审计局党组反馈了巡察意见,按照党务公开的原则和巡察有关要求,现将巡察整改情况予以公布。 
    整改及落实情况 
    (一)在坚持和加强党的全面领导方面整改内容及落实情况 
    1.党组核心作用不突出 
    整改内容:2013-2018年,审计局没有召开专门党组会议,而是将党组会议与行政办公会议合并一起召开,以行政办公会议代替党组会议研究重大事项。审计局将理论中心组学习与支部学习合并一起,没有中心组学习计划、会议记录和学习笔记。2013-2018年,审计局中心组没有对县委全会、县纪委全会精神进行传达学习。 
    整改落实情况: 2019年6月26日,局党组召开了巡察整改落实工作会议,专题研究部署巡察整改落实工作。成立了由局党组书记、局长为组长,其他班子成员为副组长、各科室负责人为成员的县委巡察反馈意见整改工作领导小组,全力保障整改工作措施到位、责任到位、整改落实到位。规范了重大事项研究制度,克服以行政办公会替代党组会的现象,制定了审计局党组和中心组学习计划,将习近平总书记系列重要讲话、省、市、县领导系列重要讲话及县委重要会议精神,纳入局全体党员干部教育培训的必修内容,采取集中学习和个人自学相结合的方式组织党员积极开展理论学习;全局党员干部持续自觉认真参加“学习强国平台”学习和讨论,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,把党的路线方针政策和中央决策部署落到了实处。 
    2.对意识形态工作重视不够。 
    整改内容:2016年以来,审计局没有成立意识形态工作领导小组,没有召开专题会议研究意识形态工作。 
    整改措施:5月23日成立了意识形态工作领导小组。召开了意识形态专题工作会议,制定了抚顺县审计局意识形态工作细则,规定每年至少召开一次意识形态相关规定的专题会议。 
    (二)在落实新时代党的建设要求方面存在的主要问题 
    1.党内政治生活不严肃 
    整改内容:(1)会议记录不真实 
    2015年存在正月初一、初五召开支委会的记录。 
    整改措施:2019年5月23日,制定党组中心组学习计划,按计划学习;规范党务工作各项记录,确保党务工作材料真实、详细。此项工作已在2016年10月后全部规范。2019年的民主生活会将在求真务实上下功夫,严格执行制度规定,开有质量的民主生活会。 
    (2)是学习笔记存在多种笔体 
    整改措施:6月26日,审计局召开了全体党员大会传达了县委第二巡察组《关于巡察县审计局党组反馈意见》的通知,要求全体党员端正学习态度,认真参加支部的政治学习,杜绝此类现象发生,已经得到了有效整改。 
    (3)2017年、2019年民主生活会流于形式。 
    整改内容:2017、2019两年民主生活会情况报告完全相同。 
    整改措施:6月27日,在党组会上党组书记提出了要求,明确表示带头认真整改,班子全体成员认认真真整改,深刻剖析思想和工作中存在的问题,按照机关工委的工作要求开好2019年的民主生活会和组织生活会,今年的生活会将在求真务实上下功夫,做到向党的规章制度看齐,直面问题,开有质量的民主生活会。 
    2.党的基层组织建设缺失。 
    整改内容:一是2013-2018年,审计局未按规定召开支委会、党小组会和党员大会,部分年份讲课次数不够。二是谈心谈话制度流于形式。2013-2016年,审计局没有党组书记、党支部书记谈心谈话相关记录。三是党费收缴不规范。四是民主评议党员制度形同虚设。2013-2018年,审计局民主评议党员仅一次。 
    整改措施:2019年5月制定了党组中心组学习计划,按计划学习;规范党务工作各项记录,确保党务工作材料求真、务实。严格落实党内组织制度要求,认真做好“三会一课”、组织生活会、经常提醒和批评、党日活动、民主评议党员等工作。抓好党员队伍教育管理和建设,坚持开展理论学习,加强对党员干部的思想教育,严格按照“三会一课”要求,规范党员大会召开程序,定期对党支部的相关记录和党员的学习笔记进行检查。加强和规范党内政治生活,落实组织生活会和党日活动等制度,每年召开一次民主生活会;每年年底开展一次民主评议党员活动;每月开展一次主题党日活动,组织党员集中学习。认真开展党组书记(党支部书记)谈心谈话制度。迄今为止,已开展谈心谈话17人次。严格按照党费收缴规定按月收缴,纠正过去半年收一次党费的方式。2016年以来审计局民主评议党员一直认真执行,但在材料的归档方面存在归档不及时等问题,2019年起认真整改,严格按规定进行党员民主评议,明确专人整理相关材料并做好材料的归档工作。 
    (三)在全面从严治党方面存在的主要问题 
    1.主体责任履行不力 
    整改内容:一是研究部署缺位。2013-2018年,审计局专题研究党风廉政建设工作仅两次。二是未按规定执行廉政谈话制度。2013-2018年审计局仅在2017年廉政谈话一次。三是党风廉政工作落实不力。2013-2016年,审计局没有党风廉政建设领导小组,没有廉政警示教育相关记录。 
    整改措施:党组书记要切实履行党建第一责任人职责,严格执行党风廉政建设责任制的规定,将党风廉政建设工作纳入整体工作总体布局,每年召开专题会议研究党风廉政建设工作不少于两次,认真开展廉政谈话。已召开专题会议2次,签订了党风廉政建设责任状,并在全局范围内开展了廉政谈话。2016年10月以后,审计局已成立了党风廉政建设工作领导小组,并严格按照县委、县纪委监委的工作要求开展党风廉政建设工作。 
    2.财务管理不规范。 
    整改内容:一是票据报销不合规。整改内容:2014-2016年,审计局部分人员外出学习报销票据后未附相关文件等问题。二是报销法定假日期间加油费。2013年存在6笔,计2971元。 
    整改措施:坚持“真管真严,敢管敢严,长管长严”,不断加强监督管理,健全资金使用管理制度,严格遵守财经制度,加强票据管理等制度,并遵照执行。7月2日召开了财务管理专题整改会议,明确了责任整改问题,落实了责任。此类问题2016年后,我局已全部整改,并杜绝再次发生。 
    3.固定资产未入帐。 
    整改内容:2013-2017年,审计局购买的办公桌椅等未入固定资产帐价值3.38万元。 
    整改措施:由于财政局软件升级,固定资产的登记暂时无法进行,我局已与财政局沟通完毕,待财政局软件升级后及时补登固定资产。并保证杜绝此类问题再次发生。 
    4.落实整改工作不到位。 
    整改内容:2017年3月对审计局原局长审计整改报 
告中,要求对超限额使用现金进行整改,2017年6月仍存在多笔使用千元以上现金现象。 
    整改措施:8月8日召开了财务管理整改专题调度会,会上通报财务管理的问题,要求办公室进一步健全资金使用管理制度,要求相关人员严格按规定使用资金,杜绝此类问题再次发生。 
    欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。 
    联系方式:024—57599616; 
              Wyl79mm@126.com 


                                                       中共抚顺县审计局党组 
                                                          2019年10月16日

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